Re: Mais valias e discrepância no IRS

Olá a todos!
Também tenho o mesmo problema. Mas não voltei a tentar depois de dia 1 (domingo). Deixei uma mensagem no e-balcão, já fui às Finanças da minha área de residência e contactei o meu banco. E, como ninguém me esclareceu muito bem, vim aqui. E ainda bem, porque já reparei que o problema aconteceu a mais pessoas.
Registei uma menos valia no quadro 9.2 do Anexo J e depois quando ia a submeter a declaração deu-me a tal mensagem de que supostamente havia informação relativa ao quadro 8 que estaria a omitir (deixei-o em branco também).
O e-balcão nada disse até ao momento, as Finanças dizem que só veêm a menos-valia lá no sistema e para submeter se achar que está tudo bem e o banco não diz nada porque fiscalidade não é a especialidade deles e não querem que eu tenha problemas por uma informação eventualmente incorreta dada por eles.
Porém, há aqui uma coisa que me está a causar (literalmente!) espécie. É que recebi uns dividendos em espécie que não sei até que ponto terei mesmo de comunicar nesse tal quadro 8 porque estão na declaração de valores mobiliários emitida pelo banco e supostamente enviada a mim e à AT. Depois, a ter de declarar esses dividendos em espécie, fico com dúvidas relativamente ao imposto retido em PT e no estrangeiro, porque não tenho informação sobre isso. Será zero?
Podiam esclarecer se tenho de declarar e se, à falta de melhor, devo colocar zero no imposto retido tanto em PT como no estrangeiro?
Desde já muito obrigado.
Cumprimentos a todos.
Também tenho o mesmo problema. Mas não voltei a tentar depois de dia 1 (domingo). Deixei uma mensagem no e-balcão, já fui às Finanças da minha área de residência e contactei o meu banco. E, como ninguém me esclareceu muito bem, vim aqui. E ainda bem, porque já reparei que o problema aconteceu a mais pessoas.
Registei uma menos valia no quadro 9.2 do Anexo J e depois quando ia a submeter a declaração deu-me a tal mensagem de que supostamente havia informação relativa ao quadro 8 que estaria a omitir (deixei-o em branco também).
O e-balcão nada disse até ao momento, as Finanças dizem que só veêm a menos-valia lá no sistema e para submeter se achar que está tudo bem e o banco não diz nada porque fiscalidade não é a especialidade deles e não querem que eu tenha problemas por uma informação eventualmente incorreta dada por eles.
Porém, há aqui uma coisa que me está a causar (literalmente!) espécie. É que recebi uns dividendos em espécie que não sei até que ponto terei mesmo de comunicar nesse tal quadro 8 porque estão na declaração de valores mobiliários emitida pelo banco e supostamente enviada a mim e à AT. Depois, a ter de declarar esses dividendos em espécie, fico com dúvidas relativamente ao imposto retido em PT e no estrangeiro, porque não tenho informação sobre isso. Será zero?
Podiam esclarecer se tenho de declarar e se, à falta de melhor, devo colocar zero no imposto retido tanto em PT como no estrangeiro?
Desde já muito obrigado.
Cumprimentos a todos.